崗位職責:
1、根據公司發展需求,梳理各業務模塊內控流程,不斷完善公司內控體系的建設;
2、根據管理需要進行專項審計,提出有效的管理建議,并與業務部門進行溝通,推動管理改進措施的落地實施;
3、母子公司財務報表審計工作;
4、規章制度的審核工作;
5、完成領導交辦的其他工作。
任職資格:
1、本科及以上,財務、經濟學等相關專業;
2、有IPO、上市公司年報審計、上市公司內部審計經驗或半導體行業公司審計經驗優先;
3、具備中國注冊會計師資格優先;
4、具備良好的文字功底,熟練使用office辦公軟件;
5、具備良好的溝通協調能力,能獨立思考和解決問題;
6、具備良好的學習能力,較好的抗壓能力。