崗位職責:
1、制定年度內部審計計劃,開展財務收支、采購銷售、庫存管理、合同履行等業務審計,識別潛在風險并提出改進建議;
2、負責對公司內部控制的完整性、合理性、實施的有效性以及風險管理進行檢查評價,對內控缺陷應提出審計建議,參與制定、完善公司內部審計制度、審計規范和管理辦法等;
3、負責對公司預算執行情況、財務狀況、財務收支活動的合法性、合規性、真實性和完整性進行分析及審計,對其經營效果進行評價;
4、撰寫客觀準確的審計報告,與被審計部門充分溝通,提交報告給管理層和審計委員會,推動審計整改。
5、建立整改跟蹤機制,監督整改落實,驗證整改效果,對整改不力的情況提出處理建議。
6、關注法規政策變化,提供合規咨詢,協助完善風險管理體系,評價其有效性并提出改進建議。
7、完成交辦的其他審計任務,配合外部審計,做好審計檔案管理,持續提升專業能力。
任職要求:
1、財務、審計、經濟等相關專業本科及以上學歷,具備 CPA、CIA 等相關專業證書者優先。
2、5 年內部審計或相關工作經驗,熟悉審計流程和方法,有商貿型企業或相關行業經驗者更佳。
3、熟練掌握財務軟件和辦公軟件,具備數據分析能力,能運用信息技術開展審計工作。
4、具備敏銳的風險洞察力和問題分析能力,良好的溝通協調與書面表達能力,工作嚴謹細致、堅持原則。