工作內容:
1、根據年度審計計劃,組織審計團隊開展各類審計項目,包括但不限于財務審計、投資項目專項審計、經濟合同審計、經營效益審計、管理人員離職審計、內控流程審計等;
2、制定具體的審計方案,確保審計方法科學、審計證據充分、審計結論準確;
3、起草高質量的審計報告和管理建議書,清晰反映審計發現、評估風險等級、提出改進建議,并跟蹤審計結果的后續整改落實情況;
4、對集團本部及所屬企業的財務收支、經濟合同履行、財經法規執行情況進行審計監督,確保財務信息的真實完整,經濟活動合法合規;
5、對所屬企業的分支機構及分、子公司負責人進行任期或任中經濟責任審計,評價其經濟責任履行情況;
6、對公司內部特定項目或涉嫌違規違紀行為進行專項審計和調查,揭示問題,提出糾正措施,維護公司利益;
7、建立和完善風險管理體系,對經營過程進行全面審計監督;
8、直接參與重要財務憑證審核、合同招標與執行過程監督、付款及發票審核、部門績效考核、經營成本控制等工作,確保業務活動的合規高效。
任職要求:
1、具備審計學、財務管理、會計學等相關專業背景,統招本科及以上學歷。
2、擁有大型企業集團5年及以上財務和審計管理經驗或會計師事務所審計工作經驗,熟悉現代企業管理模式和業務流程。
3、具有審計師及中級會計師以上職稱,有CPA/CFA/ACCA優先考慮;
4、忠誠守信、客觀公正、敬業、責任心強,能合理高效處理好企業內外部人際關系,較強的責任感和保密意識,良好耐壓能力;
5、適應出差,工作穩定性好。