更新于 2025-05-16 02:02:37

內部審計主管

1.2-2.4萬
  • 泰州海陵區
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

內部審計暢捷通財務/審計/稅務
1. 制定并實施年度內部審計計劃,確保覆蓋企業關鍵風險領域(如財務、運營、合規等)。主導或參與各類審計項目(財務審計、流程審計、合規審計等),識別潛在風險并提出改進建議。 2. 作為內部審計數字化及智能化轉型項目的主要骨干,推進公司數字化審計及風險管理平臺建設及應用,提升風險管控及審計工作的效率效果。 3. 評估企業內部控制體系的有效性,識別薄弱環節并推動整改。監督企業遵守法律法規、行業標準及內部制度,防范合規風險。參與重大業務決策前的風險評估,提供獨立意見。 4. 負責對公司重大經營、投資、財務活動進行審查,出具審計報告。清晰陳述發現的問題、風險等級及改進建議,并向公司管理層匯報。與被審計部門溝通審計結果,跟蹤整改措施的執行情況,確保問題閉環管理。 5. 領導內部審計團隊,分配任務并指導團隊成員完成審計項目。定期培訓團隊成員,提升審計技能及對行業法規、公司制度的理解。 6. 推動審計工具和技術的升級(如數據分析軟件、ERP系統等),提升審計效率與精準度。 職位要求: 1. 本科及以上學歷,財務、會計、審計、金融或相關專業優先。 持有 CPA(注冊會計師)、CISA(信息系統審計師)等專業資格者優先。有上市公司審計經驗或四大會計師事務所背景者優先。 2. 3 -5年以上內部審計、風險管理或相關領域工作經驗,其中至少2年團隊管理經驗。熟悉公司所在行業的審計特點(根據企業所屬行業調整)。 3. 精通中國企業會計準則及審計實務規范,系統掌握財務報表審計、內控審計等全流程方法論。熟悉企業管理運營基本邏輯,精通財務分析、風險評估及內控流程設計。 4. 具備強大的歸納總結等文字功底,能夠撰寫邏輯清晰、重點突出、分析透徹的審計報告。具備較強的邏輯思維能力及自主探索學習鉆研能力,能夠獨立思考并解決問題。 5. 具備高度的職業道德和保密意識,能獨立、客觀地處理敏感信息。適應出差(如需審計分支機構或異地項目)。抗壓能力強,能在復雜環境中高效完成多任務。

工作地點

泰州海陵區江蘇云涌電子科技股份有限公司

職位發布者

趙女士/招聘專員

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云涌科技是一家專注嵌入式技術的產品開發及應用,集產品研發、生產與銷售于一體的高科技企業。公司成立于2010年,總部位于江蘇省泰州市海陵工業園區。多年來公司在芯片電路的設計、硬件驅動程序、嵌入式操作系統的移植等方面積累了豐富的經驗,形成了基于PowerPC+Linux架構、ARM+Linux架構和ZYNQ7000+Linux架構的底層嵌入式技術平臺,加上嵌入式計算、采集、控制等核心技術共同構成了自主創新的“云涌科技嵌入式技術平臺”。公司采用集成產品開發(IPD)模式,以市場為導向,通過異步開發和公共構件模塊(CBB)實現產品的模塊化開發,提高產品開發效率。公司基于此技術平臺,主要為客戶提供信息安全、痕跡管理自動化和智能控制三大應用領域的組件設計開發以及產品的整體解決方案。公司目前產品和技術服務的對象主要包括制造廠商、系統集成商和高校科研院所等,行業覆蓋電力、通信設備、交通運輸、金融終端、工業控制等廣泛領域。未來,公司將基于自主創新的技術平臺,在“市場導向”與“技術創新”的雙驅動下,堅持“平等、協作、開放、分享”的核心價值觀,以技術更快抵達市場為使命,發展成為世界領先的嵌入式技術服務商,以嵌入式技術的創新應用和產業化建設推動行業和社會的發展。
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