崗位職責:
1、貫徹執行有關法律、法規、政策,依據《內部審計準則》的規定和公司管理制度的要求,起草和修訂公司內部審計制度。
2、參與公司相關管理制度的制訂,并對企業內部控制制度是否健全、內部控制制度的事前、事中和事后的有效性、合理性、執行性進行審計監督評價。
3、開展公司內部各類專項審計工作,收集、整理內部審計工作資料,編制審計項目的審計報告。
4、加強對公司的經營管理和各部門的監督與控制,嚴肅財經紀律,查錯揭弊,改善經營管理,確保有關規章制度的切實有效執行,提高經濟效益,并對重要相關經營活動開展專項審計調查。
5、參與招標采購、重大金額、日常經營事項、重大合同、投資立項、融資決策等重大經濟事項的業務決策程序,監核決策過程,對決策過程序及決策依據的合法、有效性發表意見。
6、對不符合公司管理制度的開支或提高標準的開支項目,進行審計監督。
7、對被審計事項做出審計評價及改進提出審計建議。
8、對審計報告中所列出的問題和改進意見有權檢查、督促執行。
9 對公司的各經濟活動部門、經濟核算單位,不按規章制度辦事、違法亂紀、營私舞弊、貪污盜竊、破壞集體和公司財產,損害公司經濟利益的現象直接進行審計監督。
10、做好審計資料的整理、立卷、歸檔工作。
11、按時完成領導交辦的其他相關工作。
任職資格:
1、財務、經濟管理類相關專業,本科及以上學歷;
2、5年以上制造行業工作經驗,熟悉國家行業政策、財務稅務法規;
3、良好的溝通及書面表達能力,嫻熟財務軟件和辦公軟件操作,能適應出差;
4、具有較強的敬業精神、良好的團隊合作精神,良好的職業操,能承受較大工作壓力。
職位福利:五險一金、績效獎金、加班補助、交通補助、通訊補助、定期體檢、免費班車、節日福利