崗位職責:
1、開展財務審計、合規審計、內部控制審計及專項審計工作,識別風險并提出改進建議;
2、編制審計報告,向管理層匯報審計結果及整改措施;
3、協調各部門及分公司,推動審計問題整改落實;
4、優化審計流程、工具與方法,完善企業內控體系,提出風險管理優化建議。
任職要求:
1、本科及以上學歷,會計學、審計學、財務管理等相關專業;
2、5年以上審計相關經驗(會計師事務所或企業內部審計);
3、熟悉工業、制造業、地產等行業審計特點;
4、精通財務審計、內控審計、風險管理等專業知識;
5、邏輯清晰,具備敏銳的風險洞察力和數據分析能力,優秀的溝通協調能力及抗壓能力。